按照2019年度实验室内部审核计划要求,根据CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC 17025:2018)、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017) 与2019年版质量管理体系文件规定,我院于2019年11月20-21日组织开展对质量管理体系内部审核工作。

11月20日上午,由质量负责人骆桂法副院长主持召开内审首次会议,院长海平、技术负责人副院长郑永彪、副院长钟启国,各部门负责人参加了会议。
会上,质量负责人强调,本次内审以我院2019年版质量管理体系文件为依据,结合CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC 17025:2018)、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)相关条款规定,由业务骨干组成两个内审组,实行组长负责制,严格按照院内审计划及新版管理体系文件规定进行检查,对内审中发现的问题及时记录,要求审核过程要公开、透明、讲组织、讲原则、抓重点。

检查现场,两个内审组认真查看仪器使用记录;对照品、试剂试液的管理及使用情况;采取文审、现场提问等方式,从人、机、料、法、环、测等要素,全方位对新版体系文件执行情况进行认真检查。内审组成员本着认真负责的态度,对发现问题及时记录,整个内审过程严格按照计划要求进行。
在21日内审末次会议上,两名内审组长对本小组发现的问题进行了详细汇报。质量负责人指出,通过内审发现,新版管理体系运行过程还存在许多问题,科室需进行二次宣贯,针对业务工作中薄弱环节,需要进一步改进和提高。对内审中发现不符合项及口头提出问题,科室要高度重视,指定专人进行纠正和整改,确保整改切实有效,达到内审目的。
本次内审,打破常规用人模式,启用和锻炼了部分新内审员,为内审员队伍注入了新鲜血液和力量,同时为培养和锻炼新一代内审员提供了机遇。
通过内审,进一步提高了全院职工质量管理意识,强化了质量管理体系建设。在提升检验检测人员业务水平和综合能力的同时,为检验检测数据的完整性、准确性、可靠性提供了依据和保证,为更好地迎接CNAS复评审做好充分准备工作。